陈睿熙
    发布时间: 2024-11-18 17:06    

和君咨询业务合伙人






   个人特点与工作简历

咨询从业时间:  8年

毕业于上海大学金融系专业,上海财经大学会计学硕士。2024年加入和君,历任大华国际咨询总监、天职国际董事经理。

美国注册管理会计师,主要产品方向为内部控制领域,覆盖内部控制建设、评价与流程信息化,成功指导、主持近百个咨询项目,善于结合企业战略和国资、证券市场监管要求,从经营角度发现诊断内控问题,并通过OA、ERP等信息化手段,进行业务流程的优化与固化,达到风险控制与管理效率双赢目标。

为百余家央企、国企和大型民营企业提供包括内控优化与信息化、全面预算信息化等业财融合综合咨询服务。



 业务及能力领域

专业:

业财融合的管理会计领域

风险管理体系建设与评价

风险预警体系信息化

内部控制体系建设与评价内部控制信息化

内部控制信息化

全面预算管理与信息化


行业:

汽车/医药/房地产/特种设备制造/新能源/金融与财务公司等



                                            业务及能力领域


安徽港口:集团管控、内控建设、薪酬与绩效及企业改制方案

国药集团益诺思: 内控体系建设与ERP系统前咨询

国药集团医工院:研发费用核算与内控体系建设

东方有线:国资内控体系建设

界面财联社: IPO内控体系建设

上海管线:国资内控体系建设

东亚药业(605177): IPO内控体系建设

普瑞眼科(301239):IPO内控体系建设

海纳医药: IPO内控体系建设

上海市国资委:金融专项审计

江苏省国资委:内控年度审计

中船物资集团:贸易专项检查

国家管网集团西气东输分公司:内控评价

上海静安区国资委:全面预算信息化项目

上海松江区国资委:全面预算信息化项目

泸州老窖集团:全面预算与经营分析咨询项目

东方国际:全面预算评级及下属单位全面预算信息化

中国航油:成本精益化项目

大连奥托:项目预算管理精益化